近几年随着跨境电商的火热,各个商家避不开的一个话题就是:VAT税号的申请和后期的报税。
欧洲各国目前政策都一样,如果电商平台商家还没申请VAT,首先税局会查,被查到后再去补做相关程序,你的成本会很高。补交的税款是必须的,限期不处理,在线店铺也会被平台直接关店。
我司VAT税务服务团队由英国本土和欧洲各国注册会计师操作,总部位于英国曼城。专业处理欧洲各国的VAT税务业务
下面以英国为例,做个简单说明:
申请英国VAT所需资料
(总共9份)
1.公司法人护照或身份证
2.营业执照
3.另外两个证明:法人的出生证明/户口本(户口首页和本人页)、结婚证、离婚证、工作证明、房产证、租赁合同、房贷明细(任选两个)
4.第一笔海外仓销售开始的summary report——没有销售也需提供零销售截图
5.另外需要填写的附件表格(由我司提供)
(1)64-8表
(2)海外VAT申请服务信息表公司表
(3)代理协议
VAT税号申请下来后,亚马逊店铺在线销售产品,一年中还需向英国税局申报4次。我司也有专业会计师会跟进税局相关事项,并及时与客户沟通,提前告知客户准备相关申报资料。
备注:英国VAT首次申请时,可以选择标准的VAT和FLAT VAT。主要区别在于后期交税的税率不同。中小型卖家年销售额不高于15W英镑,可以申请FLAT VAT,首年税率6.5%,次年7.5%。而标准的VAT,税率在16.5%左右。
申请FLAT VAT的客户需要注意的是,其货物进入英国时缴纳的进口关税不能在后期申报销项税的时候作为抵扣项。而申请标准的VAT是可以抵扣前期的进项税的。